Ggjhiu
Chia sẻ bởi Vũ Thị Tâm |
Ngày 05/10/2018 |
37
Chia sẻ tài liệu: ggjhiu thuộc Lớp 3 tuổi
Nội dung tài liệu:
NHÀ MÁY SATIMEX
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Số:___/____
PHIẾU BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP
Đơn vị được đánh giá: Phòng Vật Tư
Ngày đánh giá :14/05/2013
Số :_____/____
Phần A. Báo cáo của đánh giá viên về sự không phù hợp :/
Mô tả hiện tượng không phù hợp:
.Phiếu kiểm tra nguyên liệu đầu vào BMVP 03.02 (lô Xà cừ của NCƯ Hải Ngân) ngày 09.05.2013 có độ ẩm 16-17% không đạt yêu cầu nhưng không có bằng chứng xử lý tiếp theo
Lý do không phù hợp:
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần B (Do trưởng đơn vị được đánh giá ghi)
Phân tích nguyên nhân :
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biện pháp khắc phục :
.................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày hoàn thành
Đánh giá viên :
(Họ tên và chữ ký)
Nhóm trưởng
(Họ tên và chữ ký)
Trưởng/phó đơn vị :
(Họ tên và chữ ký)
Phần C: Giám sát hành động khắc phục (Trưởng đoàn ghi)
Ngày
Kết quả
Ký tên
Giám sát :
Bằng chứng:
Ngày tái giám sát:
Tái giám sát :
NHÀ MÁY SATIMEX
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Số:___/____
PHIẾU BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP
Đơn vị được đánh giá: Phòng Vật Tư
Ngày đánh giá 14/05/2013
Số :_____/____
Phần A. Báo cáo của đánh giá viên về sự không phù hợp :
Mô tả hiện tượng không phù hợp:
Chất lượng nguyên liệu có vấn đề không đáp ứng các yêu cầu của đơn đặt hàng, Phòng Vật tư có chụp hình lưu theo dõi nhưng không ghi rõ nguồn gốc (Nhà cung ứng, lô nào, ngày nào?) và không cập nhật vào Phiếu theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác
Không có hồ sơ theo dõi các vấn đề phát sinh về tiến độ giao hàng và chất lượng bao bì cuả Savipack .
Không có Bảng theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác với các nhà cung ứng
Lý do không phù hợp:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Phần B (Do trưởng đơn vị được đánh giá ghi)
Phân tích nguyên nhân :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
Biện pháp khắc phục :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
Ngày hoàn thành
Đánh giá viên :
(Họ tên và chữ ký)
Nhóm trưởng
(Họ tên và chữ ký)
Trưởng/phó đơn vị :
(Họ tên và chữ ký)
Phần C: Giám sát hành động khắc phục (Trưởng đoàn ghi)
Ngày
Kết quả
Ký tên
Giám sát :
Bằng chứng:
Ngày tái giám sát:
Tái giám sát :
NHÀ MÁY SATIMEX
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Số:___/____
PHIẾU BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP
Đơn vị được đánh giá: Phòng Vật Tư
Ngày đánh giá 14/05/2013
Số :_____/____
Phần A. Báo cáo của đánh giá viên về sự không phù hợp :
Mô tả hiện tượng không phù hợp:
Không có Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chỉ tiêu tháng 03 &04.2013
Trong Báo cáo Kết quả thực hiện Mục tiêu chỉ tiêu tháng .01&02.2013 không ghi kết quả cụ thể đạt được mà chỉ ghi kết luận đạt
Lý do không phù hợp:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần B (Do trưởng đơn vị được đánh giá ghi)
Phân tích nguyên nhân :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
Biện pháp khắc phục :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày hoàn thành
Đánh giá viên :
(Họ tên và chữ ký)
Nhóm trưởng
(Họ tên và chữ ký)
Trưởng/phó đơn vị :
(Họ tên và chữ ký)
Phần C: Giám sát hành động khắc phục (Trưởng đoàn ghi)
Ngày
Kết quả
Ký tên
Giám sát :
Bằng chứng:
Ngày tái giám sát:
Tái giám sát :
CÁC NHẬN XÉT GÓP Ý ĐỂ KHẮC PHỤC
Trong các Phiếu xin cấp vật tư phát sinh ngoài định mức BM 03.05 số 3 ngày 27.03.2013 và số 4 ngày 29.03.2013 của X3 do sơn hụt so với định mức, Giám đốc yêu cầu Tổ định mức có báo cáo lại vấn đề này nhưng đến nay chưa có bằng chứng thực hiện
Phòng KHKD Cty không đáp ứng yêu cầu đặt hàng của nhà máy khiến Satimex phát
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Số:___/____
PHIẾU BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP
Đơn vị được đánh giá: Phòng Vật Tư
Ngày đánh giá :14/05/2013
Số :_____/____
Phần A. Báo cáo của đánh giá viên về sự không phù hợp :/
Mô tả hiện tượng không phù hợp:
.Phiếu kiểm tra nguyên liệu đầu vào BMVP 03.02 (lô Xà cừ của NCƯ Hải Ngân) ngày 09.05.2013 có độ ẩm 16-17% không đạt yêu cầu nhưng không có bằng chứng xử lý tiếp theo
Lý do không phù hợp:
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần B (Do trưởng đơn vị được đánh giá ghi)
Phân tích nguyên nhân :
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biện pháp khắc phục :
.................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày hoàn thành
Đánh giá viên :
(Họ tên và chữ ký)
Nhóm trưởng
(Họ tên và chữ ký)
Trưởng/phó đơn vị :
(Họ tên và chữ ký)
Phần C: Giám sát hành động khắc phục (Trưởng đoàn ghi)
Ngày
Kết quả
Ký tên
Giám sát :
Bằng chứng:
Ngày tái giám sát:
Tái giám sát :
NHÀ MÁY SATIMEX
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Số:___/____
PHIẾU BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP
Đơn vị được đánh giá: Phòng Vật Tư
Ngày đánh giá 14/05/2013
Số :_____/____
Phần A. Báo cáo của đánh giá viên về sự không phù hợp :
Mô tả hiện tượng không phù hợp:
Chất lượng nguyên liệu có vấn đề không đáp ứng các yêu cầu của đơn đặt hàng, Phòng Vật tư có chụp hình lưu theo dõi nhưng không ghi rõ nguồn gốc (Nhà cung ứng, lô nào, ngày nào?) và không cập nhật vào Phiếu theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác
Không có hồ sơ theo dõi các vấn đề phát sinh về tiến độ giao hàng và chất lượng bao bì cuả Savipack .
Không có Bảng theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác với các nhà cung ứng
Lý do không phù hợp:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Phần B (Do trưởng đơn vị được đánh giá ghi)
Phân tích nguyên nhân :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
Biện pháp khắc phục :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
Ngày hoàn thành
Đánh giá viên :
(Họ tên và chữ ký)
Nhóm trưởng
(Họ tên và chữ ký)
Trưởng/phó đơn vị :
(Họ tên và chữ ký)
Phần C: Giám sát hành động khắc phục (Trưởng đoàn ghi)
Ngày
Kết quả
Ký tên
Giám sát :
Bằng chứng:
Ngày tái giám sát:
Tái giám sát :
NHÀ MÁY SATIMEX
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Số:___/____
PHIẾU BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP
Đơn vị được đánh giá: Phòng Vật Tư
Ngày đánh giá 14/05/2013
Số :_____/____
Phần A. Báo cáo của đánh giá viên về sự không phù hợp :
Mô tả hiện tượng không phù hợp:
Không có Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chỉ tiêu tháng 03 &04.2013
Trong Báo cáo Kết quả thực hiện Mục tiêu chỉ tiêu tháng .01&02.2013 không ghi kết quả cụ thể đạt được mà chỉ ghi kết luận đạt
Lý do không phù hợp:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phần B (Do trưởng đơn vị được đánh giá ghi)
Phân tích nguyên nhân :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................
Biện pháp khắc phục :
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày hoàn thành
Đánh giá viên :
(Họ tên và chữ ký)
Nhóm trưởng
(Họ tên và chữ ký)
Trưởng/phó đơn vị :
(Họ tên và chữ ký)
Phần C: Giám sát hành động khắc phục (Trưởng đoàn ghi)
Ngày
Kết quả
Ký tên
Giám sát :
Bằng chứng:
Ngày tái giám sát:
Tái giám sát :
CÁC NHẬN XÉT GÓP Ý ĐỂ KHẮC PHỤC
Trong các Phiếu xin cấp vật tư phát sinh ngoài định mức BM 03.05 số 3 ngày 27.03.2013 và số 4 ngày 29.03.2013 của X3 do sơn hụt so với định mức, Giám đốc yêu cầu Tổ định mức có báo cáo lại vấn đề này nhưng đến nay chưa có bằng chứng thực hiện
Phòng KHKD Cty không đáp ứng yêu cầu đặt hàng của nhà máy khiến Satimex phát
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Vũ Thị Tâm
Dung lượng: |
Lượt tài: 1
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)